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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103005
Data de emissão 03/01/2024
Unidade Orçamentária SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 43.011,42
Valor Liquidado R$ 43.011,42
Valor Pago R$ 43.011,42
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.
CPF do Ordenador ***264033**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2024 9 1 43.011,42
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/01/2024 43.011,42