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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 627010
Data de emissão 27/06/2024
Unidade Orçamentária SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 1.800,00
Valor Liquidado R$ 1.800,00
Valor Pago R$ 1.800,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NA CIDADE DE TERESINA-PI.
CPF do Ordenador ***264033**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE LOPES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ ***550653**
Endereço RUA LEONIDAS MELO, 655 SAO JOAO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SANTA FILOMENA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NA CIDADE DE TERESINA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/06/2024 9 1 1.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/06/2024 1.800,00