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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103006
Data de emissão 03/01/2024
Unidade Orçamentária SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 2.535,00
Valor Liquidado R$ 2.535,00
Valor Pago R$ 2.535,00
Subelemento de Despesa EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS(2 LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE) SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***264033**
Dados do Credor
Nome do Credor BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA
CPF/CNPJ ***137320001**
Endereço AVE DEMERVAL LOBAO, 1143, CENTRO, CEP:64280000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS(2 LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE) SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2024 9 1 2.535,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2024 2.535,00