SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Janeiro
Empenho 103007
Data de emissão 03/01/2024
Unidade Orçamentária SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 2.500,00
Valor Liquidado R$ 2.500,00
Valor Pago R$ 2.500,00
Subelemento de Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS(BOMBA SOLAR 38BPS) SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***264033**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço RUA BARAO DE SANTA FILOMENA, 163, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SANTA FILOMENA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS(BOMBA SOLAR 38BPS) SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2024 9 1 2.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2024 2.500,00